Orden de Compra. Nº
2309-517-SE21
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CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA (Dirección Comunal de Salud) DESDE 2309-105-LE19. COTIZACION N° 2397 MATERIALES PARA CESFAM LONTUE
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-517-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-06-2021
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA (Dirección Comunal de Salud) DESDE 2309-105-LE19. COTIZACION N° 2397 MATERIALES PARA CESFAM LONTUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
11904,62119
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
MTS PVC SANITARIO 75 MM
MTS PVC SANITARIO 75 MM
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
CODO PVC SANITARIO 75 MM
CODO PVC SANITARIO 75 MM
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
PLIEGOS DE LIJA METAL N°180
PLIEGOS DE LIJA METAL N°180
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
31161504
Tornillos para metales
500
Unidad
TORNILLO HEX 10X1 1/2
TORNILLO HEX 10X1 1/2
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 18.908
86131502
Pintura
1
Galón
OLEO BRILLANTE FAST BLANCO
OLEO BRILLANTE FAST BLANCO
$ 13.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.403
$ 13.403
23153306
Brocha de corte
1
Unidad
BROCHA ESTAMPA PRO 2"
BROCHA ESTAMPA PRO 2"
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
23231602
Rodillo de terminación
2
Unidad
RODILLO ESPUMA DE POLIESTER 18 CM
RODILLO ESPUMA DE POLIESTER 18 CM
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
30171511
Puerta de vaivén
1
Unidad
PUERTA TERCIADO 75X2 MTS
PUERTA TERCIADO 75X2 MTS
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.387
$ 16.387
41104002
Oxidante de muestras
1
Unidad
DESOXIDANTE WURTH ROST OFF 300 ML
DESOXIDANTE WURTH ROST OFF 300 ML
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.529
$ 3.529
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
diluyente sintetico litro
diluyente sintetico litro
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.824
$ 2.824
Total Neto
$ 62.655
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.905
TOTAL OC
$ 74.560
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.