Orden de Compra. Nº2309-517-SE21 "CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA (Dirección Comunal de Salud) DESDE 2309-105-LE19. COTIZACION N° 2397 MATERIALES PARA CESFAM LONTUE "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-517-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2021
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA (Dirección Comunal de Salud) DESDE 2309-105-LE19. COTIZACION N° 2397 MATERIALES PARA CESFAM LONTUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 11904,62119
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico1UnidadMTS PVC SANITARIO 75 MMMTS PVC SANITARIO 75 MM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31231313
Tubería de plástico1UnidadCODO PVC SANITARIO 75 MMCODO PVC SANITARIO 75 MM $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31191501
Papeles de lija1UnidadPLIEGOS DE LIJA METAL N°180PLIEGOS DE LIJA METAL N°180 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
31161504
Tornillos para metales500UnidadTORNILLO HEX 10X1 1/2TORNILLO HEX 10X1 1/2 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 18.908
86131502
Pintura1GalónOLEO BRILLANTE FAST BLANCOOLEO BRILLANTE FAST BLANCO $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.403 $ 13.403
23153306
Brocha de corte1UnidadBROCHA ESTAMPA PRO 2"BROCHA ESTAMPA PRO 2" $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
23231602
Rodillo de terminación2UnidadRODILLO ESPUMA DE POLIESTER 18 CMRODILLO ESPUMA DE POLIESTER 18 CM $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
30171511
Puerta de vaivén1UnidadPUERTA TERCIADO 75X2 MTSPUERTA TERCIADO 75X2 MTS $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387
41104002
Oxidante de muestras1UnidadDESOXIDANTE WURTH ROST OFF 300 MLDESOXIDANTE WURTH ROST OFF 300 ML $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Litrodiluyente sintetico litrodiluyente sintetico litro $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.824 $ 2.824
Total Neto $ 62.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.905
TOTAL OC $ 74.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.