Orden de Compra. Nº
2309-539-SE25
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ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5601
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-539-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5601
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-39-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
MAIPU 1846
Comuna
Impuesto
65570,76168
Dirección de Envío de la Factura
MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FRANCO
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
OTROS: ANTICORROSIVO ROJO TRICOLOR GALON
OTROS: ANTICORROSIVO ROJO TRICOLOR GALON
$ 19.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.748
$ 19.748
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
OTROS: ESMALTE SINTETICO NEGRO GALON
OTROS: ESMALTE SINTETICO NEGRO GALON
$ 29.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.370
$ 29.370
31211904
Brochas
2
Unidad
OTROS: BROCHA HELA 1/2" X 2"
OTROS: BROCHA HELA 1/2" X 2"
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
31161503
Clavo-tornillo
200
Unidad
OTROS: TORNILLO SELLADOR AUTOROSCAN 12X2"
OTROS: TORNILLO SELLADOR AUTOROSCAN 12X2"
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
23131703
Discos de cabbing
10
Unidad
OTROS: DISCO CORTE 41/2X1MM INOX KLINGPOR
OTROS: DISCO CORTE 41/2X1MM INOX KLINGPOR
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.462
23171509
Soldadura
1
kilogramo
OTROS: SOLDADURA INDURA 6011332
OTROS: SOLDADURA INDURA 6011332
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
30102012
Lámina de cinc
8
Plancha
OTROS: ZINC ACANALADO 3.0X0.35MM
OTROS: ZINC ACANALADO 3.0X0.35MM
$ 9.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.328
$ 79.328
30111504
Morteros
6
Saco
OTROS: MORTERO PISO 25KG H20
OTROS: MORTERO PISO 25KG H20
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.118
$ 20.118
11121610
Maderas duras
6
Tira
OTROS: PERFIL 50X50X2.0MMX6MT
OTROS: PERFIL 50X50X2.0MMX6MT
$ 16.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.590
$ 100.588
11121610
Maderas duras
9
Tira
OTROS: PERFIL 30X20X2.0MMX6MT
OTROS: PERFIL 30X20X2.0MMX6MT
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.847
$ 71.849
Total Neto
$ 345.109
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.571
TOTAL OC
$ 410.680
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.