Orden de Compra. Nº2309-544-SE18 "CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL DESDE 2309-58-LE18, Solicitud de Pedido Nº 72601 Mes de Noviembre 2018"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-544-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2018
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL DESDE 2309-58-LE18, Solicitud de Pedido Nº 72601 Mes de Noviembre 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-58-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna Molina
Impuesto 32772,6317058823
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónGalón de Oleo color Naranjo Galón de Oleo color Naranjo $ 11.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.757 $ 11.757
31211505
Pinturas aceitosas3GalónGalón de Oleo color BlancoGalón de Oleo color Blanco $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.268 $ 35.269
31211505
Pinturas aceitosas1GalónGalón de Oleo color NegroGalón de Oleo color Negro $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756
31211505
Pinturas aceitosas2GalónGalón de Oleo color RojoGalón de Oleo color Rojo $ 11.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.514 $ 23.513
31211505
Pinturas aceitosas3GalónGalón de Oleo color AzulGalón de Oleo color Azul $ 11.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.271 $ 35.270
31211505
Pinturas aceitosas1GalónGalón de Oleo color AmarilloGalón de Oleo color Amarillo $ 11.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.757 $ 11.757
31211505
Pinturas aceitosas3GalónGalón de Oleo color VerdeGalón de Oleo color Verde $ 11.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.271 $ 35.270
31211904
Brochas4UnidadBrocha de 1"Brocha de 1" $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31211904
Brochas4UnidadBrocha de 2"Brocha de 2" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
31211904
Brochas4UnidadBrocha de 3"Brocha de 3" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
Total Neto $ 172.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.773
TOTAL OC $ 205.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.