Orden de Compra. Nº
2309-544-SE18
"
CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL DESDE 2309-58-LE18, Solicitud de Pedido Nº 72601 Mes de Noviembre 2018
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-544-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL DESDE 2309-58-LE18, Solicitud de Pedido Nº 72601 Mes de Noviembre 2018
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-58-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna
Molina
Impuesto
32772,6317058823
Dirección de Envío de la Factura
YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
Galón de Oleo color Naranjo
Galón de Oleo color Naranjo
$ 11.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.757
$ 11.757
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
Galón de Oleo color Blanco
Galón de Oleo color Blanco
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.268
$ 35.269
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
Galón de Oleo color Negro
Galón de Oleo color Negro
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.756
$ 11.756
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
Galón de Oleo color Rojo
Galón de Oleo color Rojo
$ 11.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.514
$ 23.513
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
Galón de Oleo color Azul
Galón de Oleo color Azul
$ 11.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.271
$ 35.270
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
Galón de Oleo color Amarillo
Galón de Oleo color Amarillo
$ 11.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.757
$ 11.757
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
Galón de Oleo color Verde
Galón de Oleo color Verde
$ 11.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.271
$ 35.270
31211904
Brochas
4
Unidad
Brocha de 1"
Brocha de 1"
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
31211904
Brochas
4
Unidad
Brocha de 2"
Brocha de 2"
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
31211904
Brochas
4
Unidad
Brocha de 3"
Brocha de 3"
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
Total Neto
$ 172.488
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.773
TOTAL OC
$ 205.261
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.