Orden de Compra. Nº2309-55-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2309-19-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-55-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2309-19-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se necesita adquirir Materiales de Difusión, de Oficina y de Consumo (de acuerdo a ETE.), para Programa Oficina de la Mujer 2008
Proveniente de Licitación 2309-19-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna -1
Impuesto 15094,74
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202001
20371 |CD GRABABLE 1 UN. 700 MB 52X IMATION SLIM1Unidad20371 |CD GRABABLE 1 UN. 700 MB 52X IMATION SLIM1 CAJA DE CD $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183 $ 183
44111506
86936 |TACO CALENDARIO GRANDE BUHO 760 BICOLOR2Unidad86936 |TACO CALENDARIO GRANDE BUHO 760 BICOLORTACO CALENDARIO $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.312
44111506
11009 |PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA1Unidad11009 |PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERAPORTA TACO $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788 $ 788
44121613
10792 |SACACORCHETE PINZA CORRIENTE1Unidad10792 |SACACORCHETE PINZA CORRIENTESACACORCHETE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126
44121618
10914 |TIJERA 7.0 (17.78CM) ISOFIT (EX 3010)1Unidad10914 |TIJERA 7.0 (17.78CM) ISOFIT (EX 3010)UN PAR TIJERAS $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338 $ 338
44121704
10001AZ |LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.1Caja10001AZ |LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.CAJA LAPIZ PASTA AZUL $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
44121704
10001RJ |LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.1Caja10001RJ |LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.UNA CAJA LAPIZ DE PASTA ROJO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
44121706
10552 |LAPIZ GRAFITO N§2 FABER 1205 REDONDO1Caja10552 |LAPIZ GRAFITO N§2 FABER 1205 REDONDOUNA CAJA LAPIZ GRAFITO $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792 $ 792
44122017
12311 |CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 30030Unidad12311 |CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300CARPETAS COLGANTES $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
44122018
15534 |VISORES PORTALEYENDA RHEIN CAJA/50UN.2Unidad15534 |VISORES PORTALEYENDA RHEIN CAJA/50UN.CAJAS DE VISORES $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.566 $ 1.566
48101902
99110 |CUCHARA METALICA PARA TE6Unidad99110 |CUCHARA METALICA PARA TECUCHARAS DE TE $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
48101902
99206 |CUCHARA METALICA PARA CAFE6Unidad99206 |CUCHARA METALICA PARA CAFECUCHARAS DE CAFE $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846 $ 846
50161509
99839 |AZUCAR 1 KL. IANSA EN BOLSA10kilogramo99839 |AZUCAR 1 KL. IANSA EN BOLSAKILOS AZUCAR $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.890
50181905
82529 |GALLETA MCKAY KUKY,LIMON,MANTEQ,TRITON CLASICA50Paquete82529 |GALLETA MCKAY KUKY,LIMON,MANTEQ,TRITON CLASICAPAQUETES GALLETAS DISTINTO TIPO $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.150 $ 13.150
50201706
12596 |CAFE NESCAFE TRADICIONAL 400 GRS.10Unidad12596 |CAFE NESCAFE TRADICIONAL 400 GRS.TARROS CAFE GRANDE $ 3.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980
52151504
16513 |VASO DESECH.PLUMAVIT 290ML.10 ONZ X 25UN.300Unidad16513 |VASO DESECH.PLUMAVIT 290ML.10 ONZ X 25UN.VASOS DE AISLAPOL $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.432
60121535
87119 |GOMA BORRAR PROARTE 526-501Unidad87119 |GOMA BORRAR PROARTE 526-50GOMA DE BORRAR $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157 $ 157
82121903
11182 |ADHESIVO BARRA STIC FIX 20 GRS.4Unidad11182 |ADHESIVO BARRA STIC FIX 20 GRS.PEGAMENTOS $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
Total Neto $ 79.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.095
TOTAL OC $ 94.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.