Orden de Compra. Nº
2309-55-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 2309-19-LE08
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-55-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2309-19-LE08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se necesita adquirir Materiales de Difusión, de Oficina y de Consumo (de acuerdo a ETE.), para Programa Oficina de la Mujer 2008
Proveniente de Licitación
2309-19-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
.
Comuna
-1
Impuesto
15094,74
Dirección de Envío de la Factura
.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43202001
20371 |CD GRABABLE 1 UN. 700 MB 52X IMATION SLIM
1
Unidad
20371 |CD GRABABLE 1 UN. 700 MB 52X IMATION SLIM
1 CAJA DE CD
$ 183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183
$ 183
44111506
86936 |TACO CALENDARIO GRANDE BUHO 760 BICOLOR
2
Unidad
86936 |TACO CALENDARIO GRANDE BUHO 760 BICOLOR
TACO CALENDARIO
$ 656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.312
$ 1.312
44111506
11009 |PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA
1
Unidad
11009 |PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA
PORTA TACO
$ 788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 788
$ 788
44121613
10792 |SACACORCHETE PINZA CORRIENTE
1
Unidad
10792 |SACACORCHETE PINZA CORRIENTE
SACACORCHETE
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126
$ 126
44121618
10914 |TIJERA 7.0 (17.78CM) ISOFIT (EX 3010)
1
Unidad
10914 |TIJERA 7.0 (17.78CM) ISOFIT (EX 3010)
UN PAR TIJERAS
$ 338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 338
$ 338
44121704
10001AZ |LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.
1
Caja
10001AZ |LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.
CAJA LAPIZ PASTA AZUL
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
44121704
10001RJ |LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.
1
Caja
10001RJ |LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.
UNA CAJA LAPIZ DE PASTA ROJO
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
44121706
10552 |LAPIZ GRAFITO N§2 FABER 1205 REDONDO
1
Caja
10552 |LAPIZ GRAFITO N§2 FABER 1205 REDONDO
UNA CAJA LAPIZ GRAFITO
$ 792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 792
$ 792
44122017
12311 |CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300
30
Unidad
12311 |CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300
CARPETAS COLGANTES
$ 104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
44122018
15534 |VISORES PORTALEYENDA RHEIN CAJA/50UN.
2
Unidad
15534 |VISORES PORTALEYENDA RHEIN CAJA/50UN.
CAJAS DE VISORES
$ 783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.566
$ 1.566
48101902
99110 |CUCHARA METALICA PARA TE
6
Unidad
99110 |CUCHARA METALICA PARA TE
CUCHARAS DE TE
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 930
$ 930
48101902
99206 |CUCHARA METALICA PARA CAFE
6
Unidad
99206 |CUCHARA METALICA PARA CAFE
CUCHARAS DE CAFE
$ 141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 846
$ 846
50161509
99839 |AZUCAR 1 KL. IANSA EN BOLSA
10
kilogramo
99839 |AZUCAR 1 KL. IANSA EN BOLSA
KILOS AZUCAR
$ 389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.890
$ 3.890
50181905
82529 |GALLETA MCKAY KUKY,LIMON,MANTEQ,TRITON CLASICA
50
Paquete
82529 |GALLETA MCKAY KUKY,LIMON,MANTEQ,TRITON CLASICA
PAQUETES GALLETAS DISTINTO TIPO
$ 263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.150
$ 13.150
50201706
12596 |CAFE NESCAFE TRADICIONAL 400 GRS.
10
Unidad
12596 |CAFE NESCAFE TRADICIONAL 400 GRS.
TARROS CAFE GRANDE
$ 3.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.980
$ 39.980
52151504
16513 |VASO DESECH.PLUMAVIT 290ML.10 ONZ X 25UN.
300
Unidad
16513 |VASO DESECH.PLUMAVIT 290ML.10 ONZ X 25UN.
VASOS DE AISLAPOL
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.432
60121535
87119 |GOMA BORRAR PROARTE 526-50
1
Unidad
87119 |GOMA BORRAR PROARTE 526-50
GOMA DE BORRAR
$ 157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157
$ 157
82121903
11182 |ADHESIVO BARRA STIC FIX 20 GRS.
4
Unidad
11182 |ADHESIVO BARRA STIC FIX 20 GRS.
PEGAMENTOS
$ 309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.236
$ 1.236
Total Neto
$ 79.446
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.095
TOTAL OC
$ 94.541
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.