Orden de Compra. Nº2309-561-SE23 "OC 2309-141-L121 SOLIC N°3319 DPTO SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-561-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra OC 2309-141-L121 SOLIC N°3319 DPTO SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema PRESUPUESTO 2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 2634,35152
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija2Unidad no definidaLIJA MADERA N°80LIJA MADERA N°80 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31161503
Clavo-tornillo100Unidad no definidaTORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6 X3/4TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6 X3/4 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840
31161503
Clavo-tornillo100Unidad no definidaTORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X1/4TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X1/4 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.260
27111803
Escuadras12UnidadEscuadra Repisa 25 x 30 blancaEscuadra Repisa 25 x 30 blanca $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.092
31191501
Papeles de lija2UnidadLIJA MADERA N°120LIJA MADERA N°120 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
Total Neto $ 13.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.634
TOTAL OC $ 16.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.