Orden de Compra. Nº
2309-590-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-141-LE21,cot N°3322
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-590-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-141-LE21,cot N°3322
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema PRESUPUESTO 2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
42345,96918
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO C 10 LEGRAND
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO C 10 LEGRAND
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo
20
Unidad
FOCO LED SOBREPUESTO 18 W CIRCULAR
FOCO LED SOBREPUESTO 18 W CIRCULAR
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.440
$ 92.437
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Unidad
CINTA AISLADORA NEGRA 18 MM X 10 M X 0.13 MM
CINTA AISLADORA NEGRA 18 MM X 10 M X 0.13 MM
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.462
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
200
Unidad
AMARRAS PLASTICAS NEGRA 300X4,5 MM
AMARRAS PLASTICAS NEGRA 300X4,5 MM
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
46182305
Cordón con autorecogida
100
Unidad
Cordon 2x1 ,5 MM NEGRO /GRIS
Cordon 2x1 ,5 MM NEGRO /GRIS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.600
$ 75.630
27111704
Enchufes
2
Unidad
ENCHUFE TRIPLE EMB.MARISIO
ENCHUFE TRIPLE EMB.MARISIO
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.236
$ 8.235
24112404
Caja
3
Unidad
CAJA CHUQUI PLASTICA
CAJA CHUQUI PLASTICA
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.413
$ 4.412
39111810
Interruptor de lámpara
2
Unidad
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO C 25 LEGRAND
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO C 25 LEGRAND
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
27111803
Escuadras
2
Unidad
ESCUADRA SILLA 2/12 LIOI
ESCUADRA SILLA 2/12 LIOI
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.109
27111807
Reglones
10
Unidad
REGLETA ELECTRICA 12 MM BLANCA
REGLETA ELECTRICA 12 MM BLANCA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.126
Total Neto
$ 222.874
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.346
TOTAL OC
$ 265.220
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.