Orden de Compra. Nº2309-602-SE18 "CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL, Solicitud de Pedido Nº 71700 Mes de Noviembre 2018."
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-602-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL, Solicitud de Pedido Nº 71700 Mes de Noviembre 2018.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-58-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna Molina
Impuesto 261006,42
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142108
Tubería de bronce4UnidadCodos de Cobre de 1/2"Codos de Cobre de 1/2" $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
46161509
Badén reductor de velocidad (lomo de toro)48Unidad Lomos de Toro de caucho de alto TraficoOTRO MATERIAL QUE REQUIERAA EL CONTRATANTE Lomos de Toro de caucho de alto Trafico $ 22.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.056 $ 1.087.056
40142110
Tubería de cobre8UnidadTerminales cobre "HE" de 3/4"OTRO MATERIAL QUE REQUIERAA EL CONTRATANTE Terminales cobre "HE" de 3/4" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712
31231313
Tubería de plástico8UnidadTerminales de PVC "HI" de 3/4OTRO MATERIAL QUE REQUIERAA EL CONTRATANTE Terminales de PVC "HI" de 3/4 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
27121704
Uniones Hidráulicas4UnidadT de PVC de 3/4"OTRO MATERIAL QUE REQUIERAA EL CONTRATANTE T de PVC de 3/4" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
40142110
Tubería de cobre4UnidadTerminales "HI" de Cobre de 1/2"Terminales "HI" de Cobre de 1/2" $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
31163215
Perno estriado192UnidadPerno Asfalto Estaca 1/2x10Perno Asfalto Estaca 1/2x10 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400
40141702
Grifos2UnidadLlave de JardinesLlave de Jardines $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
40142110
Tubería de cobre1UnidadCono de EstañoCono de Estaño $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.361 $ 8.361
31231313
Tubería de plástico14TiraTira PVC de 3/4"OTRO MATERIAL QUE REQUIERAA EL CONTRATANTE Tira PVC de 3/4" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.182 $ 21.182
40142110
Tubería de cobre1TiraTira de Cobre de 1/2" para AguaTira de Cobre de 1/2" para Agua $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.597 $ 11.597
Total Neto $ 1.373.718
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.006
TOTAL OC $ 1.634.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.