Orden de Compra. Nº
2309-602-SE18
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CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL, Solicitud de Pedido Nº 71700 Mes de Noviembre 2018.
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-602-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL, Solicitud de Pedido Nº 71700 Mes de Noviembre 2018.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-58-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna
Molina
Impuesto
261006,42
Dirección de Envío de la Factura
YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142108
Tubería de bronce
4
Unidad
Codos de Cobre de 1/2"
Codos de Cobre de 1/2"
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
46161509
Badén reductor de velocidad (lomo de toro)
48
Unidad
Lomos de Toro de caucho de alto Trafico
OTRO MATERIAL QUE REQUIERAA EL CONTRATANTE Lomos de Toro de caucho de alto Trafico
$ 22.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.087.056
$ 1.087.056
40142110
Tubería de cobre
8
Unidad
Terminales cobre "HE" de 3/4"
OTRO MATERIAL QUE REQUIERAA EL CONTRATANTE Terminales cobre "HE" de 3/4"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.712
$ 5.712
31231313
Tubería de plástico
8
Unidad
Terminales de PVC "HI" de 3/4
OTRO MATERIAL QUE REQUIERAA EL CONTRATANTE Terminales de PVC "HI" de 3/4
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
27121704
Uniones Hidráulicas
4
Unidad
T de PVC de 3/4"
OTRO MATERIAL QUE REQUIERAA EL CONTRATANTE T de PVC de 3/4"
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
40142110
Tubería de cobre
4
Unidad
Terminales "HI" de Cobre de 1/2"
Terminales "HI" de Cobre de 1/2"
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
31163215
Perno estriado
192
Unidad
Perno Asfalto Estaca 1/2x10
Perno Asfalto Estaca 1/2x10
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.400
$ 230.400
40141702
Grifos
2
Unidad
Llave de Jardines
Llave de Jardines
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
40142110
Tubería de cobre
1
Unidad
Cono de Estaño
Cono de Estaño
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.361
$ 8.361
31231313
Tubería de plástico
14
Tira
Tira PVC de 3/4"
OTRO MATERIAL QUE REQUIERAA EL CONTRATANTE Tira PVC de 3/4"
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.182
$ 21.182
40142110
Tubería de cobre
1
Tira
Tira de Cobre de 1/2" para Agua
Tira de Cobre de 1/2" para Agua
$ 11.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.597
$ 11.597
Total Neto
$ 1.373.718
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 261.006
TOTAL OC
$ 1.634.724
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.