Orden de Compra. Nº2309-616-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-616-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 10090,37579
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico12Metro LinealMTS PVC SANITARIO 75MMMTS PVC SANITARIO 75MM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.126
26121501
Cable calentador30Metro LinealCORDON 2X1.5 MM NEGROCORDON 2X1.5 MM NEGRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE EMBRA VOL 3P 10A NEGRO GEWISENCHUFE EMBRA VOL 3P 10A NEGRO GEWIS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE MACHO BITICINO 2P+T GRIS 10AMPENCHUFE MACHO BITICINO 2P+T GRIS 10AMP $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
24112404
Caja2UnidadCAJA CHUQUI PLASTICACAJA CHUQUI PLASTICA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
73111603
Servicios de producción de tabla de madera dura o 8UnidadTABLA TAPA CANTEADA 1X4X3.20MTSTABLA TAPA CANTEADA 1X4X3.20MTS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.776 $ 12.773
Total Neto $ 53.109
Descuento $ 2
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.090
TOTAL OC $ 63.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.