Orden de Compra. Nº2309-634-SE25 "ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5968"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-634-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5968
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-39-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna
Impuesto 4494,53778
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadOTROS: BROCHA ESTAMPA PRO 21/2"OTROS: BROCHA ESTAMPA PRO 21/2" $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941
14111525
Papel multiuso2UnidadOTROS: PAPEL ENGOMADO 48MM X 40MTS TESAOTROS: PAPEL ENGOMADO 48MM X 40MTS TESA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadOTROS: SPRAY WURTH VERDE OTROS: SPRAY WURTH VERDE $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.604 $ 12.605
31191501
Papeles de lija1UnidadOTROS: LIJA MADERA N°120OTROS: LIJA MADERA N°120 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroOTROS: DILUYENTE SINTETICO 1LT QUIMICA OTROS: DILUYENTE SINTETICO 1LT QUIMICA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
Total Neto $ 23.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.495
TOTAL OC $ 28.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.