Orden de Compra. Nº2309-64-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-51-LE21, Suministro Para Mant. De Periféricos De Impresión, Provisión De Insumos Y Servicios De Impresión Y Fotocopiadado, Fact. 823 Mes de Enero 2022"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-64-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-51-LE21, Suministro Para Mant. De Periféricos De Impresión, Provisión De Insumos Y Servicios De Impresión Y Fotocopiadado, Fact. 823 Mes de Enero 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-51-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-003-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna Molina
Impuesto 252725,65
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 133511008
Razón Social VICTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES
R.U.T. 13.351.100-8
Sucursal 133511008
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadLinea (1) SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS, MULTIFUNCIONALES, PLOTTER Y ESCÁNER DE PROPIEDAD MUNICIPAL, INCLUYE PARTES Y PIEZAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, , s/g (BAG, ETT, Anexos)Servicio de Mantenimiento , Servicio de Mantención de Impresora licitación $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadLinea (2)SUMINISTRO DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE EQUIPOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, INCLUYE TINTAS Y TÓNER, , s/g (BAG, ETT, Anexos)Servicio de Insumo, Servicio de insumos licitación $ 428.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.500 $ 428.500
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadLinea (3) SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, INCLUYE LAS IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES QUE DEBEN SER PROPORCIONADAS POR EL PROVEEDOR., s/g (BAG, ETT, Anexos)Servicio de impresión, Servicio de Impresión licitación $ 451.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.635 $ 451.635
Total Neto $ 1.330.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.726
TOTAL OC $ 1.582.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.