Orden de Compra. Nº
2309-64-SE22
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-51-LE21, Suministro Para Mant. De Periféricos De Impresión, Provisión De Insumos Y Servicios De Impresión Y Fotocopiadado, Fact. 823 Mes de Enero 2022
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-64-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-51-LE21, Suministro Para Mant. De Periféricos De Impresión, Provisión De Insumos Y Servicios De Impresión Y Fotocopiadado, Fact. 823 Mes de Enero 2022
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-51-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-003-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna
Molina
Impuesto
252725,65
Dirección de Envío de la Factura
YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
133511008
Razón Social
VICTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES
R.U.T.
13.351.100-8
Sucursal
133511008
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
1
Unidad
Linea (1) SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS, MULTIFUNCIONALES, PLOTTER Y ESCÁNER DE PROPIEDAD MUNICIPAL, INCLUYE PARTES Y PIEZAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, , s/g (BAG, ETT, Anexos)
Servicio de Mantenimiento , Servicio de Mantención de Impresora licitación
$ 450.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
1
Unidad
Linea (2)SUMINISTRO DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE EQUIPOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, INCLUYE TINTAS Y TÓNER, , s/g (BAG, ETT, Anexos)
Servicio de Insumo, Servicio de insumos licitación
$ 428.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.500
$ 428.500
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware
1
Unidad
Linea (3) SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES, INCLUYE LAS IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES QUE DEBEN SER PROPORCIONADAS POR EL PROVEEDOR., s/g (BAG, ETT, Anexos)
Servicio de impresión, Servicio de Impresión licitación
$ 451.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 451.635
$ 451.635
Total Neto
$ 1.330.135
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 252.726
TOTAL OC
$ 1.582.861
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.