Orden de Compra. Nº2309-653-SE21 "CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA (Dirección Comunal de Salud) DESDE 2309-105-LE19."
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-653-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2021
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA (Dirección Comunal de Salud) DESDE 2309-105-LE19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 6897,38323
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2Unidad no definidaENCHUFE TRIPLE EMBRA MARISIOENCHUFE TRIPLE EMBRA MARISIO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
39101601
ampolletas halógenas4UnidadFOCO LED SOBREPUESTO 18 W CIRCULARFOCO LED SOBREPUESTO 18 W CIRCULAR $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.116 $ 14.118
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA CHUQUI PLASTICACAJA CHUQUI PLASTICA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
26121606
Cable coaxial10Metro LinealCABLE THHN N° 14 VERDECABLE THHN N° 14 VERDE $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
25174210
Cable de sintonización de dirección con energía10Metro LinealCABLE THHN N° 14 ROJOCABLE THHN N° 14 ROJO $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.857
26121606
Cable coaxial10Metro LinealCABLE THHN N° 14 BLANCOCABLE THHN N° 14 BLANCO $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.857
39121205
Canaletas para cables3TiraCANALETA ELECTRICA BLANCA 16+X40X2MTCANALETA ELECTRICA BLANCA 16+X40X2MT $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
Total Neto $ 36.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.897
TOTAL OC $ 43.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.