Orden de Compra. Nº2309-660-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-43-LE19, Fact.494 Mes de Sept. 2020"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-660-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-43-LE19, Fact.494 Mes de Sept. 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna Molina
Impuesto 186082,2
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 133511008
Razón Social VICTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES
R.U.T. 13.351.100-8
Sucursal 133511008
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro37038UnidadCONVENIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL Y SUMINISTRO DE TONER s/g (BAG, ETT, Anexos)Servicio de impresion y Fotocopiado en 28 Multifuncionales en arriendo $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.380 $ 370.380
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadCONVENIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL Y SUMINISTRO DE TONER s/g (BAG, ETT, Anexos)CONVENIO SERVICIO DE SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL Y SUMINISTRO DE TONER segun datos adjuntos $ 609.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.000 $ 609.000
Total Neto $ 979.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.082
TOTAL OC $ 1.165.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.