|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2309-666-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-09-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
material de ferreteria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2309-105-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Secretaria Comunal de Planificacion |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS Nº 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
8901,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CAROLA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.799.364-1 |
|
Sucursal |
CAROLA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27121704
| Uniones Hidráulicas | 1 | Metro Lineal | segun la cotizacion N° 1840 | segun la cotizacion N° 1840 |
$ 46.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.850
|
$ 46.850
|
|
|
Total Neto
|
$ 46.850
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.902
|
|
$ 55.752
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.