Orden de Compra. Nº
2309-777-SE23
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OC 2309-141-L121 COTIZ 3402 DEPTO SALUD
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-777-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
OC 2309-141-L121 COTIZ 3402 DEPTO SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema PRESUPUESTO 2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
36611,00823
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad
DILUYENTE SINTETICO 5 LT DIDEVAL
DILUYENTE SINTETICO 5 LT DIDEVAL
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.361
$ 8.361
14111525
Papel multiuso
5
Unidad
PAPEL ENGOMADO 48 MM X 42 MTS TESA
PAPEL ENGOMADO 48 MM X 42 MTS TESA
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.085
$ 10.084
23153306
Brocha de corte
3
Unidad
BROCHA HELA 1/2 X 2
BROCHA HELA 1/2 X 2
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.807
$ 6.807
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
BARNIZ MARINO CAOBA TRICOLOR
BARNIZ MARINO CAOBA TRICOLOR
$ 20.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.932
$ 41.932
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad
TINETA PASTA MURO INTERIOR 24 KG
TINETA PASTA MURO INTERIOR 24 KG
$ 18.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.445
$ 18.445
40142323
Disco de ruptura
2
Unidad
DISCO DIAMANTADO 41/2 KLINGSPO
DISCO DIAMANTADO 41/2 KLINGSPO
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
30161508
Rodillo de papel pintado
3
Unidad
RODILLO ESPUMA POLIESTER 23 CM
RODILLO ESPUMA POLIESTER 23 CM
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.102
$ 12.101
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
OLEO BRILLANTE FAST CAFE MORO
OLEO BRILLANTE FAST CAFE MORO
$ 18.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.067
$ 18.067
52151629
Separador de claras y yemas de uso doméstico
2
Unidad
SEPARADOR 3 MM CAOBA MM(100UNIDADES)
SEPARADOR 3 MM CAOBA MM(100UNIDADES)
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
30161508
Rodillo de papel pintado
4
Unidad
RODILLO CHIPORRO 23 CM 0.9
RODILLO CHIPORRO 23 CM 0,9
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.572
$ 28.572
23231301
Rodillo alimentador
3
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CM CM 7
RODILLO CHIPORRO 18 CM CM 7
$ 6.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.413
$ 19.413
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA HELA 1/2 X 4
BROCHA HELA 1/2 X 4
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.386
$ 16.387
Total Neto
$ 192.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.611
TOTAL OC
$ 229.301
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.