Orden de Compra. Nº2309-787-SE20 "CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERÍA (Dir"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-787-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERÍA (Dir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2309787 del sistema presupuesto FOFAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 8893,27756
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas3Unidad no definidaLO QUE SE REQUIERE ES CAJA CHUQUI EN TECNONOPOLIMEROLO QUE SE REQUIERE ES CAJA CHUQUI EN TECNONOPOLIMERO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
39111810
Interruptor de lámpara1Unidad no definidaLO QUE SE REQUIERE ES INTERRUPTOR SIMPLE 9/12LO QUE SE REQUIERE ES INTERRUPTOR SIMPLE 9/12 $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
27111704
Enchufes2Unidad no definidaLO QUE SE REQUIERE ES ENCHUEF TRIPLE EMB. MARISIOLO QUE SE REQUIERE ES ENCHUEF TRIPLE EMB. MARISIO $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
39121202
Canalización eléctrica10Unidad no definidaLO QUE SE REQUIERE ES CANALETA ELECTRICA BLANCA 20X10X2LO QUE SE REQUIERE ES CANALETA ELECTRICA BLANCA 20X10X2 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
27112801
Brocas1Unidad no definidaLO QUE SE REQUIERE ES BROCA COBALTO CARROCERA O ESCALONADALO QUE SE REQUIERE ES BROCA COBALTO CARROCERA O ESCALONADA $ 25.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.168 $ 25.168
27112801
Brocas1Unidad no definidaLO QUE SE REQUIERE ES BROCA 8,0MM HSS CAPITALLO QUE SE REQUIERE ES BROCA 8,0MM HSS CAPITAL $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
31163215
Perno estriado10Unidad no definidaLO QUE SE REQUIERE ES PERNO HEX 3/8X6LO QUE SE REQUIERE ES PERNO HEX 3/8X6 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
31161705
Tuerca tapa10Unidad no definidaLO QUE SE REQUIERE ES TUERCA HEXLO QUE SE REQUIERE ES TUERCA HEX $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 252
Total Neto $ 46.807
Descuento $ 1
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 8.893
TOTAL OC $ 55.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.