Orden de Compra. Nº2309-832-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-73-LP22, (Convenio de Suministro de materiales de ferretería para reparación Y Mant. de escuelas publicas y jardines VTF DAEM) ORD 50- ESCUELA BUENA FE."
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-832-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-73-LP22, (Convenio de Suministro de materiales de ferretería para reparación Y Mant. de escuelas publicas y jardines VTF DAEM) ORD 50- ESCUELA BUENA FE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-73-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU N° 1846
Comuna Molina
Impuesto 77210,68
Dirección de Envío de la Factura MAIPU N° 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definida MATERIALES FERRETERÌA - SEGÙN COTIZACIÒN ADJUNTA $ 406.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.372 $ 406.372
Total Neto $ 406.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.211
TOTAL OC $ 483.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.