Orden de Compra. Nº2309-838-SE20 "CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERÍA (Dir"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-838-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERÍA (Dir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2309838 del sistema presupuesto infraest.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 10354,1982
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidalo que se requiere es lija circularlo que se requiere es lija circular $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
39121202
Canalización eléctrica5Unidad no definidalo que se requiere tira conduitlo que se requiere tira conduit $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
46151607
Cordones de seguridad30Unidad no definidalo que se requiere es cordon 3 x 2 5mmlo que se requiere es cordon 3 x 2 5mm $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252
23131703
Discos de cabbing5Unidad no definidalo que se requiere es discos cortelo que se requiere es discos corte $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
23131703
Discos de cabbing10Unidad no definidalo que se requiere disco de cortelo que se requiere disco de corte $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
Total Neto $ 54.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.354
TOTAL OC $ 64.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.