Orden de Compra. Nº2309-842-SE20 "CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERÍA (Dir"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-842-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERÍA (Dir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2309842 del sistema presupuesto de rehab.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 8901,66416
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101509
Lijadoras10Unidad no definidalo que se requiere es lija de maderalo que se requiere es lija de madera $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31211904
Brochas2Unidad no definidalo que se requiere es brocha helalo que se requiere es brocha hela $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.387
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad no definidalo que se requiere es llana lisalo que se requiere es llana lisa $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
24101705
Tornillo de transportador600Unidad no definidalo que se requiere es tornillo roscalo que se requiere es tornillo rosca $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.034
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidalo que se requiere tineta esmaltelo que se requiere tineta esmalte $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidao que se requiere es rodillo fibralo que se requiere es rodillo fibra $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.143
39121303
Cajas eléctricas8Unidad no definidalo que se requiere es cinta fibralo que se requiere es cinta fibra $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.378
Total Neto $ 46.849
Descuento $ 0
Cargos $ 2
IVA  19  % $ 8.902
TOTAL OC $ 55.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.