Orden de Compra. Nº2309-85-SE26 "MATERIALES DE FERRETERIA COT N°6500"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-85-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA COT N°6500
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-39-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 1604,56672
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REFERENTE DE COMPRA ANGELO GUERRA, ENC DE OPERACIONES, +56 9 94087419 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo100UnidadOTRO: TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X 1 5/8 NEGROOTRO: TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X 1 5/8 NEGRO $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.261
31211904
Brochas2UnidadOTRO:BROCHA ESTAMPA PRO 1"OTRO:BROCHA ESTAMPA PRO 1" $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211507
Pinturas en aerosol1UnidadOTRO: SPRAY TRICOLOR AZUL MARINOOTRO: SPRAY TRICOLOR AZUL MARINO $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
40142323
Disco de ruptura2UnidadOTROS: DISCO FLAP 41/2 GRANO 100OTROS: DISCO FLAP 41/2 GRANO 100 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
31211904
Brochas1UnidadOTRO:BROCHA ESTAMPA PRO 11/2"OTRO:BROCHA ESTAMPA PRO 11/2" $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
Total Neto $ 8.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.605
TOTAL OC $ 10.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.