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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2309-856-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL DESDE 2309-58-LE18, Solicitud de Pedido N°72404 (Disco Diamantado) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2309-58-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaria Comunal de Planificacion |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS Nº 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
YERBAS BUENAS Nº 1389 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
6346,6365 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YERBAS BUENAS Nº 1389 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAROLA |
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Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
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R.U.T. |
76.799.364-1 |
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Sucursal |
CAROLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142323
| Disco de ruptura | 5 | Unidad | Discos Diamantado de Corte de Cemento de 7" | DISCO DIAMANTADO 7" WURTH PRO HD |
$ 6.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.405
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$ 33.403
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Total Neto
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$ 33.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.347
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$ 39.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.