Orden de Compra. Nº2309-878-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-878-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 7764,54836
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142108
Tubería de bronce1UnidadFITTING UNIVERSAL COMPLETO DESCARGA 10 FANALOZAFITTING UNIVERSAL COMPLETO DESCARGA 10 FANALOZA $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
86131502
Pintura3UnidadSPRAY ESMALTE COLOR BLANCOSPRAY ESMALTE COLOR BLANCO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadLA GOTITA 2 MLLA GOTITA 2 ML $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
24141510
Protectores de cables3UnidadALARGADOR 3 MTSX 5 POSICIONESALARGADOR 3 MTSX 5 POSICIONES $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
46151601
Manillas2UnidadMANILLA METALICA CROMADA WC FANALOZAMANILLA METALICA CROMADA WC FANALOZA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025
Total Neto $ 40.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.765
TOTAL OC $ 48.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.