Orden de Compra. Nº2309-883-SE20 "CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERÍA (Dir"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-883-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERÍA (Dir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2309883 del sistema presupuesto 2020.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 15169,66289
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante1Unidad no definidalo que se requiere es tineta esmalte al agua blanco lo que se requiere es tineta esmalte al agua blanco $ 37.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.773 $ 37.773
27111720
Llave "T" para grifos1Unidad no definidalo que se requiere es llave individual lavatoriolo que se requiere es llave individual lavatorio $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidalo que se requiere es pasta muro interiorlo que se requiere es pasta muro interior $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
14121806
Papel encerado1Unidad no definidalo que se requiere es papel engomadolo que se requiere es papel engomado $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad no definidalo que se requiere es espátula helalo que se requiere es espátula hela $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
11121609
Contrachapado10Unidad no definidalo que se requiere es guarda polvo 3/4/2lo que se requiere es guarda polvo 3/4/2 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.487
31211904
Brochas2Unidad no definidalo que se requiere es rodillo chiporrolo que se requiere es rodillo chiporro $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.387
31211904
Brochas2Unidad no definidalo que se requiere es brocha hela 1/2x3lo que se requiere es brocha hela 1/2x3 $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
Total Neto $ 79.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.170
TOTAL OC $ 95.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.