Orden de Compra. Nº2309-90-SE18 "Contrato Suministro Materiales y Arriendo de Maquinaria, S/P N° 71651"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-90-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Contrato Suministro Materiales y Arriendo de Maquinaria, S/P N° 71651
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-42-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna Molina
Impuesto 21832,9
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL YUGO
Razón Social AMERICO MARCELO ZAMORANO DUQUE
R.U.T. 4.902.666-8
Sucursal EL YUGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas3UnidadOTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL CONTRATANTE KIT PARA EQUIPO DE ALURO METALICO 400W INTERIOROTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL CONTRATANTE KIT PARA EQUIPO DE ALURO METALICO 400W INTERIOR $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
39111803
Portalámparas1UnidadOTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL CONTRATANTE AMPOLLETA de 400 Watta H.M.HPITOTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL CONTRATANTE AMPOLLETA de 400 Watta H.M.HPIT $ 11.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.490 $ 11.490
39101605
ampolletas fluorescentes8UnidadOTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL CONTRATANTE SOQUETES DE LOZA NORMALES (Portalampara)OTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL CONTRATANTE SOQUETES DE LOZA NORMALES (Portalampara) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
39101605
ampolletas fluorescentes8UnidadOTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL CONTRATANTE AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA ECO TWISTEROTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL CONTRATANTE AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA ECO TWISTER $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
Total Neto $ 114.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.833
TOTAL OC $ 136.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.