Orden de Compra. Nº2309-907-SE23 "OC 2309-141-L121 COTIZ 3444 DEPTO SALUD CONVENIO FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-907-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2023
Nombre de la Orden de Compra OC 2309-141-L121 COTIZ 3444 DEPTO SALUD CONVENIO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000 del sistema Presupuesto Salud 20.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 14345,74765
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101705
Tornillo de transportador30UnidadSOBERBIO 3/16X2SOBERBIO 3/16X2 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
46151601
Manillas2UnidadMANILLA BARRA 96 MM NI CEPILLADO POLIMANILLA BARRA 96 MM NI CEPILLADO POLI $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
48101615
Lavaplatos de uso comercial1UnidadSIFON LAVAPLATOS LOA 11/2´SIFON LAVAPLATOS LOA 11/2´ $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
23153505
Sistema de llave en mano de pintura1UnidadLLAVE COMBINACIÓN LAVAPLATOS FAS STANDARLLAVE COMBINACIÓN LAVAPLATOS FAS STANDAR $ 33.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.571 $ 33.571
14111529
Rollos para télex10UnidadROLLO TAPACANTO MELAMINA ENG. BLANCO 20 MTROLLO TAPACANTO MELAMINA ENG. BLANCO 20 MT $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.613
Total Neto $ 75.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.346
TOTAL OC $ 89.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.