Orden de Compra. Nº2309-912-SE23 "OC 2309-141-L121 COTIZ N° 3480 DEPTO SALUD CONVENIO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-912-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2023
Nombre de la Orden de Compra OC 2309-141-L121 COTIZ N° 3480 DEPTO SALUD CONVENIO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000 del sistema Presupuesto Salud 20.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 4764,3697
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadADHESIVO AGOREX 1 LTADHESIVO AGOREX 1 LT $ 14.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.244 $ 14.244
13101504
Caucho de espuma natural1UnidadESPUMA POLIURETANO 500 ML WURTHESPUMA POLIURETANO 500 ML WURTH $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
41111604
Reglas1UnidadREGLETA TRANSPARENTE 6.0 MM A 6AREGLETA TRANSPARENTE 6.0 MM A 6A $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
39101601
ampolletas halógenas1UnidadFOCO LED SOBREPUESTO 18 W CIRCULARFOCO LED SOBREPUESTO 18 W CIRCULAR $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 25.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.764
TOTAL OC $ 29.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.