Orden de Compra. Nº2309-918-SE23 "OC 2309-141-L121 COTIZ N°3490 DEPTO SALUD CONVENIO FERRTERIA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-918-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra OC 2309-141-L121 COTIZ N°3490 DEPTO SALUD CONVENIO FERRTERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema Presupuesto Salud 20.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 13927,54036
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas2UnidadFOCO LED SOBREPUESTO 18W CIRCULARFOCO LED SOBREPUESTO 18W CIRCULAR $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
39101601
ampolletas halógenas2UnidadEQUIPO DE EMERGENCIA 2 FOCO LED LEXOEQUIPO DE EMERGENCIA 2 FOCO LED LEXO $ 16.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.772
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE HEMBRA VOL 3 PENCHUFE HEMBRA VOL 3 P $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
27111704
Enchufes1UnidadCAJA HIDROBOX CON ENCHUFECAJA HIDROBOX CON ENCHUFE $ 7.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.556 $ 7.556
23231101
Rueda de la sierra de cinta1UnidadSET SIERRA Y BROCA PARA INSTALAR CHAPASET SIERRA Y BROCA PARA INSTALAR CHAPA $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
27111807
Reglones12UnidadREGLETA ELECTRICA NEGRA 4 MMREGLETA ELECTRICA NEGRA 4 MM $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.616 $ 14.622
Total Neto $ 73.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.928
TOTAL OC $ 87.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.