Orden de Compra. Nº2309-941-SE23 "45 COLACIONES - ESCUELA CASA BLANCA - ORD. N°178"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-941-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra 45 COLACIONES - ESCUELA CASA BLANCA - ORD. N°178
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-47-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 25650
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos
Razón Social LUZ BERNARDITA MACHUCA SILVA
R.U.T. 12.206.627-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222005
Edificio del área de servicios45UnidadSUMINISTRO SERVICIO ALIMENTACIÓN : COLOCIONES COFFEE Y COCTEL PARA UNIDADES EDUCATIVAS JARDINES VTF Y PROGRAMAS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIA DAEM-MOLINA 2023 s/g (BAE, ETT, Anexos)45 COLACIONES BASICA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 135.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.650
TOTAL OC $ 160.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.