Orden de Compra. Nº
2309-962-SE22
"
ORD DE COMPRA DESDE 2309-141-LE21 SOLIC. N° 2989
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-962-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORD DE COMPRA DESDE 2309-141-LE21 SOLIC. N° 2989
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
13494,79066
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161705
Tuerca tapa
8
Unidad
TUERCA HEX 1/4
TUERCA HEX 1/4
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136
$ 134
31161801
Golillas de seguridad
10
Unidad
GOLILLA PLANA 1/4
GOLILLA PLANA 1/4
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 252
53102102
Overol y sobretodo para hombre
3
Unidad
OVEROL AZUL T/L
OVEROL AZUL T/L
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.429
$ 21.429
40142604
Codos de tubo
6
Unidad
MTS PVC HIDRAULICO 32MM
MTS PVC HIDRAULICO 32MM
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.538
40142604
Codos de tubo
4
Unidad
COPLA PVC HIDRAULICO 32MM
COPLA PVC HIDRAULICO 32MM
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
ADHESIVO PVC SECADO RAPIDO HOFFENS
ADHESIVO PVC SECADO RAPIDO HOFFENS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
46171501
Candados
1
Unidad
SET CANDADO B50X3 50MM LLAVES IGUALES
SET CANDADO B50X3 50MM LLAVES IGUALES
$ 27.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.689
$ 27.689
46171501
Candados
2
Unidad
PORTA CANDADOS SIMPLE NEGRO 21/2
PORTA CANDADOS SIMPLE NEGRO 21/2
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA DE METAL 6MM WURTH
BROCA DE METAL 6MM WURTH
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA MADERA 66MM WURTH
BROCA MADERA 66MM WURTH
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
31161601
Pernos de anclaje
4
Unidad
PERNO HEX 1/4X6
PERNO HEX 1/4X6
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 604
$ 605
31161601
Pernos de anclaje
4
Unidad
PERNO HEX 1/4X3
PERNO HEX 1/4X3
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
53102102
Overol y sobretodo para hombre
1
Unidad
OVEROL AZUL T/XL
OVEROL AZUL T/XL
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.143
$ 7.143
Total Neto
$ 71.025
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.495
TOTAL OC
$ 84.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.