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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2310-1122-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE TECNOLOGICOS-ORD N°142 JUAN MORALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2310-78-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU N°1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
403370 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU N°1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNO VISUAL LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL TECNO VISUAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.109.342-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNO VISUAL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211708
| Trackballs y mouse de computador | 20 | Unidad | SUMINISTRO DE TECNOLOGICOS | CABLE HDMI 20 METROS 20 $ 25.000 $ 500.000 ORD 142/2024 |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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43211804
| Extensiones o soportes de teclado | 30 | Unidad | SUMINISTRO DE TECNOLOGICOS | UNIDAD SSD 250GB 2,5" SATA III 30 $ 54.100 $ 1.623.000 ORD 142/2024
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$ 54.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.623.000
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$ 1.623.000
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Total Neto
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$ 2.123.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 403.370
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$ 2.526.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.