Orden de Compra. Nº2310-113-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-73-L112"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-113-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-73-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-73-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 41825,65
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2012
TítuloDescripción
direccion despacho

Despachar a Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Molina         Maipú 1846 – Molina

Entregar productos en Oficina de Inventario a Encargada                           Srta. Carola Campos Carrasco                      Fono (75) 558140.

HORARIO

DE 08:30 a.m.  A 16:00 p.m.

Sugerencias en el despacho

 No despachar a través de Tur Bus, ya que, la empresa  no entrega en la ciudad de Molina,

Empresas que entregan son: TRANSPORTE LIT CARGO, PULLMAN CARGO, BLUE ESPRESS, CORREOS DE CHILE, PROMAIL.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadMaterial de Libreria, según especificaciones técnicas en archivo adjunto   $ 77.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.410 $ 77.410
14111704
Papel higiénico1UnidadMaterial de Aseo, según especificaciones técnicas en archivo adjunto  $ 142.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.725 $ 142.725
Total Neto $ 220.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.826
TOTAL OC $ 261.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.