|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2310-1508-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-521-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2310-521-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Maipu Nº 1846 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU N°1846 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
14440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU N°1846 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Iris de las Mercedes |
|
Razón Social |
IRIS DE LAS MERCEDES NUÑEZ PARRA
|
|
R.U.T. |
6.022.702-0 |
|
Sucursal |
Iris de las Mercedes |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121608
| Bolsas para compras | 200 | Unidad | bolsas econogicas según archivo adjunto | CONFECCIÓN DE BOLSAS TNT 30 X 40 X 12 CMS, CON 2 ASAS DE 60 CMS, ESTAMPADA POR UNA CARA, A UN COLOR CON LOGO I M MOLINA Y LOGO PROGRAMA MAS CAPAS. COLOR DE BOLSA A ELECCION DE CLIENTE.
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS CON DESPACHO PAGADO POR NUESTRA EMPRESA SIN |
$ 380,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.000
|
$ 76.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 76.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.440
|
|
$ 90.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.