Orden de Compra. Nº2310-151-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-35-L118"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-151-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-35-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-35-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU N°1846
Comuna Molina
Impuesto 351532,3
Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MENLLY
Razón Social TENTAZIONI PASTENINA G. M. SPA
R.U.T. 76.557.383-1
Sucursal MARIA MENLLY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidadsegún anexos adjuntosPLAN DE APOYO COMPARTIDO IMPRESO SEGÚN DETALLE ADJUNTO, TAMAÑO CARTA $ 1.850.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.170 $ 1.850.170
Total Neto $ 1.850.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.532
TOTAL OC $ 2.201.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.