Orden de Compra. Nº2310-153-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-121-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-153-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-121-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-121-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 123075,28787
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2009
TítuloDescripción
FACTURACION Y LUGAR DE DESPACHOMAIPU Nº 1846 MOLINA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA TORAL MOLINA
Razón Social TORAL HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.391.090-k
Sucursal FERRETERIA TORAL MOLINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera37Unidadguardapolvos de 3 metros de largo  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.789 $ 25.807
30103605
Tablas de madera37Unidadcuarto de rodòn de 3 metros de largo  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.723 $ 17.723
30111701
Enlucido de yeso50Unidadkilos de frague  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.689
31161503
Clavo-tornillo350Unidadclavos de acero de 1 1/2 de largo para concreto  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.412
40142323
Disco de ruptura12Unidad10 discos de corte piedra 4 1/2 y 2 discos de corte diamantado 4 1/2  $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.904 $ 23.899
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios35Unidadsacos de bekron de 25 kilos cada uno  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.365 $ 57.353
60124312
Azulejos de cerámica cocidos150Unidadmetros cuadrados de ceràmica antideslizante color claro  $ 3.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.900 $ 495.882
Total Neto $ 647.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.075
TOTAL OC $ 770.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.