Orden de Compra. Nº2310-1537-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-513-L114"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-1537-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-513-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-513-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 33421
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUTEC E I R L
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y TECNICOS RAMON GONZALEZ O
R.U.T. 76.132.243-5
Sucursal INDUTEC E I R L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadRACK DE MADERA INSTALADO, SEGÚN ANEXO ADJUNTOsegun eett $ 175.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.900 $ 175.900
Total Neto $ 175.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.421
TOTAL OC $ 209.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.