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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2310-1555-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-621-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2310-621-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Maipu Nº 1846 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU N°1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU N°1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Empresa de Transporte de pasajeros Gabesa |
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Razón Social |
GALVARINO ENRIQUE BELTRAN OYARCE
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R.U.T. |
5.187.772-1 |
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Sucursal |
Empresa de Transporte de pasajeros Gabesa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | según anexo adjunto | E OFRECEN 10 BUSES PARA EL RECORRIDO DESDE LONTUE A MOLINA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA EDUARDO FREI BUSES CON DOCUMENTACION AL DIA AIRE ACONDICIONADO, CINTURON DE SEGURIDAD, ASIENTOS RECLINABLES, TV, BAÑO VALOR UNITARIO 70.000 X |
$ 700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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Total Neto
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$ 700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 700.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.