Orden de Compra. Nº2310-166-SE26 "SUMINISTRO FERRETERÍA- MEMO N°61- ARQUITECTO DAEM (Reino Dinamarca)"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-166-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERÍA- MEMO N°61- ARQUITECTO DAEM (Reino Dinamarca)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-3-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA
Comuna Molina
Impuesto 1995,76
Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje1Unidad no definidaSUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENCION DE ESCUELAS PUBLICAS,JARDINES INFANTILES VTF Y EDIFICIO DAEM, COMUNA DE MOLINA".OFERTA SEGÚN COTIZACIÓN Y ANEXOS SUMINISTRO FERRETERÍA- MEMO N°61- ARQUITECTO DAEM (Reino Dinamarca) $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
Total Neto $ 10.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.996
TOTAL OC $ 12.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.