Orden de Compra. Nº2310-185-SE24 "MATERIALES FERRETERIA- JARDINES INFANTILES VTF - MEMO N° 18-DESDE 2310-13-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-185-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA- JARDINES INFANTILES VTF - MEMO N° 18-DESDE 2310-13-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-13-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU N°1846
Comuna Molina
Impuesto 88653,05
Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.456.070-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111720
Llave "T" para grifos5Unidad no definida LLAVES MONOMANDO LAVAPLATOS $ 16.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.415 $ 81.415
39121501
Interruptores de seguridad20Unidad no definida INTERRUPTOR EMBUTIDO SIMPLE $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.360 $ 28.360
30181512
Asientos de inodoro20Unidad no definida TAPAS WC BAÑOS $ 14.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.220 $ 285.220
31201615
Activadores del adhesivo10Unidad no definida SACOS ADHESIVO CERÁMICO PARA PISOS $ 3.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.820 $ 33.820
11121610
Maderas duras20Unidad no definida PINO TAPA CANTEADA 1X4 320 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31181606
Juegos de sellos20Unidad no definida SELLOS ANTIFUGAS WC $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.780
Total Neto $ 466.595
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.653
TOTAL OC $ 555.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.