Orden de Compra. Nº2310-20-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-764-L117"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-20-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-764-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-764-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU N°1846
Comuna Molina
Impuesto 51702,42
Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solinte
Razón Social Soluciones Integrales Richard Eugenio Corrales Per
R.U.T. 76.173.599-3
Sucursal solinte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera1UnidadSEGÚN DETALLE ADJUNTOOFERTADO EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, SEGUN ANEXO ECONOMICO ADJUNTO. FLETE SIN COSTO. $ 272.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.118 $ 272.118
Total Neto $ 272.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.702
TOTAL OC $ 323.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.