|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2310-221-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-04-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO FOTOCOPIADO UTP - DAEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2310-14-L121 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MAIPU N°1846 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU N°1846 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
89053,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU N°1846 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
omegatalca |
|
Razón Social |
CARLOS ALBERTO JARA CORTES
|
|
R.U.T. |
9.562.624-6 |
|
Sucursal |
omegatalca |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 58588 | Unidad | SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS | SERVICIO FOTOCOPIADO OFICINAS DAEM UTP, PERSONAL SECRETARIA, BODEGA Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 FONDOS SEP CENTRAL |
$ 8,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 468.704
|
$ 468.704
|
|
|
Total Neto
|
$ 468.704
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.054
|
|
$ 557.758
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.