Orden de Compra. Nº2310-241-SE25 "SUMINISTRO DE AMPLIFICACIÓN DAEM - ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-4-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-241-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE AMPLIFICACIÓN DAEM - ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-4-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP, FAEP, JUNJI Y DAEM del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA
Comuna Molina
Impuesto 322240
Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor consel capacitaciones seguridad y alarmas spa
Razón Social CONSEL CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALARMAS SPA
R.U.T. 77.037.854-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal consel capacitaciones seguridad y alarmas spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101629
Amplificadores operacionales1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION,PANTALLA AUDIOVISUAL Y OTROS PARA UNIDADES EDUCATIVAS,ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES VTFY PROGRAMACION DAEM.CONTRATO DE SUMINISTRO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION,PANTALLA AUDIOVISUAL Y OTROS PARA UNIDADES EDUCATIVAS,ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES VTFY PROGRAMACION DAEM. $ 1.696.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.696.000 $ 1.696.000
Total Neto $ 1.696.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.240
TOTAL OC $ 2.018.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.