|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2310-25-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-02-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Librería Reino Dinamarca Memo 4/23_ OC desde Lic.2310-12-L123 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2310-12-L123 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MAIPU N°1846 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU n° 1846 - MOLINA |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
63080 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU n° 1846 - MOLINA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-02-2023 |
|
|
|
Proveedor |
Comercializadora Garcia Olivares SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA
|
|
R.U.T. |
77.010.707-5 |
|
Sucursal |
Comercializadora Garcia Olivares SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121706
| Lápices de madera | 1 | Unidad | MATERIAL DE LIBRERIA - ESCUELA REINO DE DINAMARCA - ORD. N°4 | MATERIAL DE LIBRERIA - ESCUELA REINO DE DINAMARCA - ORD. N°4 |
$ 332.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 332.000
|
$ 332.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 332.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.080
|
|
$ 395.080
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.