Orden de Compra. Nº
2310-270-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-161-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2310-270-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-161-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2310-161-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Comunal De Educación
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
.
Comuna
Molina
Impuesto
8677,7161
Dirección de Envío de la Factura
.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-08-2009
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
MAIPU Nº 1846 - MOLINA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Franco
Razón Social
MARCELA DEL CARMEN SANHUEZA RIOSECO
R.U.T.
11.762.868-k
Sucursal
Ferreteria Franco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
1
Unidad
Pomelo para puertas metàlicas
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
FRASCOS DE CIF
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
31161503
Clavo-tornillo
4
Unidad
kilos de clavo de 4"
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad
litros de aguarràs
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
31211904
Brochas
2
Unidad
1 brocha Nº 2 y 1 brocha Nº 3
$ 1.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.648
$ 2.647
40142323
Disco de ruptura
1
Unidad
disco de corte
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168
$ 1.168
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad
Escobilla de fierro
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
Litros de POET
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.898
$ 2.899
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
CLOROS GEL de 2 litros
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
86131502
Pintura
2
Unidad
1 galòn de pintura al agua color palo rosa y 1 galòn oleo color amarillo claro
$ 11.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.268
$ 22.269
86131502
Pintura
1
Unidad
bolsa de pintura blanca al agua
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
Total Neto
$ 45.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.678
TOTAL OC
$ 54.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.