Orden de Compra. Nº2310-270-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-161-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-270-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-161-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-161-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 8677,7161
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2009
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHOMAIPU Nº 1846 - MOLINA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Franco
Razón Social MARCELA DEL CARMEN SANHUEZA RIOSECO
R.U.T. 11.762.868-k
Sucursal Ferreteria Franco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa1UnidadPomelo para puertas metàlicas  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadFRASCOS DE CIF  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
31161503
Clavo-tornillo4Unidadkilos de clavo de 4"  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
31211604
Diluyentes para pinturas3Unidadlitros de aguarràs  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
31211904
Brochas2Unidad1 brocha Nº 2 y 1 brocha Nº 3  $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.648 $ 2.647
40142323
Disco de ruptura1Unidaddisco de corte  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadEscobilla de fierro  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLitros de POET  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.899
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadCLOROS GEL de 2 litros  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
86131502
Pintura2Unidad1 galòn de pintura al agua color palo rosa y 1 galòn oleo color amarillo claro  $ 11.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.268 $ 22.269
86131502
Pintura1Unidadbolsa de pintura blanca al agua  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
Total Neto $ 45.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.678
TOTAL OC $ 54.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.