Orden de Compra. Nº2310-286-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-170-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-286-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-170-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-170-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna *
Impuesto 52299,02
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2009
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHOMAIPU Nº 1846 - MOLINA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VGF Distribución
Razón Social VICTOR MANUEL HERRERA BARRERA
R.U.T. 6.560.074-9
Sucursal VGF Distribución
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores personales1UnidadNOTEBOOCK compaq CQ40-520La  $ 275.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.258 $ 275.258
Total Neto $ 275.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.299
TOTAL OC $ 327.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.