Orden de Compra. Nº2310-293-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-173-L112"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-293-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-173-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-173-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 447423,4
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian
Razón Social CRISTIAN ROMILIO LABRA FUENTES
R.U.T. 10.325.401-9
Sucursal Cristian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111710
Llaves Allen1UnidadHERRAMIENTAS PARA TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOSHERRAMIENTAS PARA TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS $ 2.354.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354.860 $ 2.354.860
Total Neto $ 2.354.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.423
TOTAL OC $ 2.802.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.