Orden de Compra. Nº2310-306-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-176-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-306-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-176-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-176-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 7835,6
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2009
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHOMAIPU Nº 1846 - MOLINA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10Blockblock de catulinas colores  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
14111703
Toallas de papel50Unidadtoalla nova  $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.650 $ 14.650
14121602
Papel crepé semiblanqueado15UnidadPLIEGOS PAPEL CREPRE, 5 ROJO, 5 AZÙL, 5 BLANCO  $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815
44121701
Lápiz pasta20Unidadlàpiz pasta negro  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
44122011
Carpetas para archivos20Unidadcarpetas con acoclips  $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
60121501
Rotuladores de base acuosa20Unidadplumones negros  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadSILICONAS LIQUIDAS GRANDE  $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
60124102
Productos de artesanía multicultural5UnidadBOLSAS DE PALOS DE BROCHETA GRANDE  $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615 $ 1.615
Total Neto $ 41.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.836
TOTAL OC $ 49.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.