Orden de Compra. Nº
2310-306-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-176-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2310-306-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-176-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2310-176-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Comunal De Educación
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
.
Comuna
Molina
Impuesto
7835,6
Dirección de Envío de la Factura
.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-09-2009
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
MAIPU Nº 1846 - MOLINA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social
SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T.
76.036.348-0
Sucursal
sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
10
Block
block de catulinas colores
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
toalla nova
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.650
$ 14.650
14121602
Papel crepé semiblanqueado
15
Unidad
PLIEGOS PAPEL CREPRE, 5 ROJO, 5 AZÙL, 5 BLANCO
$ 121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.815
$ 1.815
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
làpiz pasta negro
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
carpetas con acoclips
$ 154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.080
$ 3.080
60121501
Rotuladores de base acuosa
20
Unidad
plumones negros
$ 198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad
SILICONAS LIQUIDAS GRANDE
$ 828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
60124102
Productos de artesanía multicultural
5
Unidad
BOLSAS DE PALOS DE BROCHETA GRANDE
$ 323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.615
$ 1.615
Total Neto
$ 41.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.836
TOTAL OC
$ 49.076
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.