Orden de Compra. Nº2310-347-SE25 "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DAEM - ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-17-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-347-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DAEM - ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-17-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-17-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP, FAEP, JUNJI Y DAEM del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA
Comuna Molina
Impuesto 12821,2
Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dulce Coffee Coctel
Razón Social JULIETA MACARENA PÉREZ FUENZALIDA
R.U.T. 13.574.264-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dulce Coffee Coctel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaLINEA N°1 COLACIONESSEGUN COTIZACION $ 11.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480 $ 11.480
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaLINEA N°2 COFFESEGUN COTIZACION $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaLINEA N°3 COCTELSEGUN COTIZACION $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 67.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.821
TOTAL OC $ 80.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.