|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2310-397-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-08-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN EXTINTORES-JARDÍN INFANTIL MARSELLESA - MEMO N°74 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MAIPU N°1846 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
MAIPU n° 1846 - MOLINA |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
4310,91 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU n° 1846 - MOLINA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOC URISEG EXTINTORES LIMITADA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD URISEG EXTINTORES LTDA.
|
|
R.U.T. |
77.348.320-5 |
|
Sucursal |
SOC URISEG EXTINTORES LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 3 | Unidad no definida | | MANTENCIÓN EQUIPO PQS 6 KILOS |
$ 7.563,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.689
|
$ 22.689
|
|
|
Total Neto
|
$ 22.689
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.311
|
|
$ 27.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.