Orden de Compra. Nº2310-43-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-32-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-43-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-32-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-32-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 124260
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Muena Ltda.
Razón Social Sociedad Constructora Muena Limitada.
R.U.T. 76.030.529-4
Sucursal Constructora Muena Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadTRABAJOS DE REPARACION TECHUMBRE SALA  $ 654.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.000 $ 654.000
Total Neto $ 654.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.260
TOTAL OC $ 778.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.