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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2310-446-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBRERIA - LICEO POLIVALENTE - ORD. N°116 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-163-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU N°1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
22606,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU N°1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VISIONARIES SPA |
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Razón Social |
VISIONARIES SPA
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R.U.T. |
77.732.396-2 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VISIONARIES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121113
| Cartulina metálica | 100 | Unidad | VER ADJUNTO - PRESENTAR COTIZACION DETALLADA | |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.000
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$ 89.000
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14111509
| Artículos de papelería | 2 | Unidad | VER ADJUNTO - PRESENTAR COTIZACION DETALLADA | |
$ 14.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.980
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$ 29.980
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Total Neto
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$ 118.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.606
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$ 141.586
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.