Orden de Compra. Nº2310-446-AG24 "MATERIAL DE LIBRERIA - LICEO POLIVALENTE - ORD. N°116 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-163-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-446-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA - LICEO POLIVALENTE - ORD. N°116 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-163-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU N°1846
Comuna Molina
Impuesto 22606,2
Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VISIONARIES SPA
Razón Social VISIONARIES SPA
R.U.T. 77.732.396-2
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VISIONARIES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121113
Cartulina metálica100UnidadVER ADJUNTO - PRESENTAR COTIZACION DETALLADA  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
14111509
Artículos de papelería2UnidadVER ADJUNTO - PRESENTAR COTIZACION DETALLADA  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980
Total Neto $ 118.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.606
TOTAL OC $ 141.586


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.952.039-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.732.396-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.