Orden de Compra. Nº2310-471-SE24 "SUMINISTRO DE ALIMENTACION - ESC. SAN JORGE DE ROMERAL - ORD. N° 67"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2310-471-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTACION - ESC. SAN JORGE DE ROMERAL - ORD. N° 67
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2310-31-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA
Comuna Molina
Impuesto 73625
Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dulce Coffee Coctel
Razón Social JULIETA MACARENA PÉREZ FUENZALIDA
R.U.T. 13.574.264-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dulce Coffee Coctel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos250UnidadSERVICIO ALIMENTACIÓN UNIDADES EDUCATIVAS:JARDINES VTF, ESCUELAS Y LICEOS Y PROGRAMAS DAEM 2024SUMINISTRO DE COLACIONES - COLACION ITEM OTROS (EMPANADAS DE HORNO) PARA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2024 $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.500 $ 387.500
Total Neto $ 387.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.625
TOTAL OC $ 461.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.